グループ全体のガバナンス強化に向けて、同社・国内外グループ会社の内部監査や内部統制(J-SOX)評価等で課題を抽出し改善への取り組みをサポートする業務全般を担当いただきます。
【主な業務内容】
●内部監査(会計・業務監査)の実施/監査計画の企画・立案
●内部統制(J-SOX)評価/構築支援
●その他付帯業務
・DX等業務改革の推進/データ分析
・監査役、監査法人、管理部門との緊密なコミュニケーション、連携 など
【組織について】
・組織内はフラットで各メンバーが調査した事実をベースに意見表明を行うことができる風土です。また、他のメンバーと協力しながら組織課題に取り組んでいただきます。
・出張:あり
出張先:国内外グループ会社や工場など
(頻度の目安 国内:月1回程度、海外:年4回程度)
・残業時間:10~15時間程度/月
・転勤:あり(相談の上で決定)
【やりがい】
グループ会社の業務運営に、内部監査・内部統制の立場・視点から意見表明・改善支援を行っていただくため、ビジネスの健全な成長を下支えする実感を得ることができ、やりがいを感じていただけるポジションです。
【キャリアパスプラン】
内部監査・内部統制(J-SOX)評価の経験を積み、将来、内部統制部の中核メンバーとなっていただくことを期待しています。
適性や志向等を考慮し、国内外グループ会社の管理系スタッフや同社本体の事業部門、コーポレート部門へのローテーションが発生する可能性があります。
【必須要件】
●下記いずれかのご経験
・経理部門(財務会計)、または工場経理部門での業務経験
・内部・外部監査(会計・業務監査)、内部統制(J-SOX)評価の業務経験
●基礎会話レベルの英語力
●大学卒業以上
【歓迎要件】
●英語を使用した管理業務経験(経理等)
●税務の業務経験
●ビジネスレベルの英語力・英語での実務経験
●その他外国語力(中国語など)
●日商簿記2級以上、公認会計士、税理士、公認内部監査人、公認不正検査士
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
人々の生活や命を支えるため、「食料・水・環境」分野で地域に根ざした事業にチャレンジする
資源から金属素材、機能性材料へ。地域と共生しながら成長を続ける、ものづくりのグローバル企業です。
サステナブルであり、材料特性に優れ、 世界で産業ニーズの高まる貴金属製品。 TANAKAはアジア唯一の公認企業です。
素材開発から顧客志向のマーケティングまで。 戦略事業の未来をOne Teamで拓きます。
多くの人が待ち望み、誰も作れなかった新薬を高度な技術で生産し、世界市場に届けます。
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