オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献して頂きます
●内部統制/Internal Control コンサルティング
・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化
・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化
・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化
・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化
上記に関するコンサルティング業務
●業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング
・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応
・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応
・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応
・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応
・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理
・セキュリティ管理フレームワークを用いた業務変革とリスクへの対応
上記に関するコンサルティング業務
・サプライチェーンやベンダー・取引先等のサードパーティに係るリスクマネジメントの導入、高度化、効率化等に関するコンサルティング業務
【所属】
・2023/12/1~2024/5/31は、有限責任監査法人トーマツに在籍かつデロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社への部分出向となります。
・2024/6/1以降は、デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社に在籍となります。詳細はこちらからご確認ください。
【必須要件】
以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験
・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験
・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画・購買・サプライチェーン・リスクマネジメントの業務のご経験
【あると望ましい要件】
●以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験
・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験
・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験
・内部監査に関連するご経験
・セキュリティ管理フレームワークを用いた監査やリスク分析のご経験(ISO27001, COBIT, NISTサイバーセキュリティフレームワーク等)
・英語での業務経験
●以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること
・日本公認会計士
・米国公認会計士(USCPA)
・公認内部監査人(CIA)
・公認不正検査士(CFE)
・公認情報システム監査人(CISA)
・システム監査技術者
●以下の姿勢・能力をお持ちであること
・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢
・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理