●職種:
ビジネス監査/システム監査/検査
●業務内容:
内部監査/内部統制の強化に伴い、複数ポジションでの増員募集を行っています。
これまでのご経験や今後のご志向もお伺いしたうえで、最適なポジションを提案していきますが、具体的には下記の2部署での業務となります。
1ビジネス監査/システム監査
・事業部門や内部管理部門の各部署の内部監査(内部統制の整備・運用状況の検証、評価、改善策の提案)
・特定のテーマに関する組織横断的な内部監査
・情報システム、サイバーセキュリティ等に関する内部監査
●業務特徴・魅力
●
独立した立場で内部統制の有効性を検証・評価します。監査対象は会社の全業務で、自身が経験したことのない業務やプロセスについても理解し、評価を行います。
また脆弱性を指摘するだけでなく、根本原因を深堀して具体的な改善提案を行います。経営の目線で、全体を俯瞰して見ることができる点が特徴で、内部監査を通じて、会社全体のリスクの低減や企業価値の向上に貢献することができます。
2検査
・ISMS認証要件事項である情報セキュリティ検査の実施
・情報セキュリティ全般に関する検査
・各種業務における権限管理および運用の適切性についての定期検証
●業務特徴・魅力
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担当者として経験を積んだ後、リーダー、マネージャーへのキャリアアップも可能です。
机上での検査だけでなく、被検査部門への事前調整、ヒアリングなど折衝能力、コミュニケーション能力が身に付きます。
【必須条件】
・内部監査、内部統制、またはリスク管理に関する実務経験やコンサルタント経験
・ITに関連する業務(情報システムの開発/運用/管理/企画、ITリスク管理、サイバーセキュリティ関連の業務)の実務経験やコンサルタント経験
【歓迎条件】
・金融業界での実務経験
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CPA(公認会計士)、CFE(公認不正検査士)、AU(システム監査技術者)、弁護士などの資格保有者
資格
不問。取得が推奨されるがある場合、選考時にご説明いたします。
言語
・TOEIC600点以上をお持ちの方、もしくは入社後800点取得を目指して取り組める方
※ご受験歴のない方については選考過程でTOEICを受験いただく可能性がございます。
学歴
大学卒以上
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
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