【期待する役割】
同社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。
【業務内容】
【必須要件】
システムリスク管理態勢の検証・評価の経験
金融機関の内部管理業務に関わる知識習得への意欲
【歓迎要件】
金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
公認システム監査人(CISA)または公認内部監査人(CIA)の資格
金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
インターネット金融サービスでの業務経験
金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
内部統制評価業務の経験
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
世界No.1の実績を持つM&A総合企業として、地方創生から日本の新たな成長を支え続けたい。未経験者も3年で高い成長実感が得られます。