●「 改訂実施基準」に基づく、グループ会社を対象としたJ-SOX評価(全社的な内部統制(CLC)、決算・財務報告プロセスに係る内部統制(FSCP)、業務プロセスに係る内部統制(PLC)が中心)
●評価範囲・対象の肥大化を背景とした「J-SOX評価のスリム化、効率化推進」
●グループ会社を主としたリスクアプローチ型の(任意)内部監査の実施(マネジメント全般、ガバナンス、リスクコンプライアンス、人事管理、会計、購買・調達管理などのプロセスが対象)
●監査での発見事項に対する是正勧告とその助言
●突発的な事案発生時の臨時調査
【短期】(1年~3年程度)
●高いコミュニケーション能力や豊富な監査経験を活かし、国内外グループ会社のJ-SOX評価や任意監査、特別調査などを完遂する。
●内部監査・内部統制に関する豊富な知識や経験、専門性を最大限に活かし、課長や部長の意思決定やチームの生産性向上を支援する。
【中長期的】(5年~)
●マネージャなどの指導的立場から、グループ全体の業務リスクの低減と内部統制部のミッション達成を先導していく。短期的には、
●高いコミュニケーション能力や豊富な監査経験を活かし、国内外グループ会社のJ-SOX評価や任意監査、特別調査などを完遂する。
●内部監査・内部統制に関する豊富な知識や経験、専門性を最大限に活かし、課長や部長の意思決定やチームの生産性向上を支援する。
国内外を問わずグループ会社のJ-SOXを含む内部監査が業務の中心となります。当該分野でこれまでに蓄積した知識や経験を存分に発揮していただけます。
また、J-SOXの評価スリム化・効率化などの企画業務にも従事・関与いただくため、非監査業務の面白さ・楽しさも経験できます。
将来的には、課長や部長などマネージャ職への昇進・昇格も見据えたキャリア形成が十分に可能なポジションです。管理職としてのキャリア形成を志向されている方の応募もお待ちしております。
●必須:事業会社でのJ-SOX及び内部監査の経験
もしくは、監査法人・コンサルタント会社での財務諸表監査、J-SOX評価、業務改善アドバイザリーの経験
●尚可:経理・財務業務の経験があれば尚可
「必須」に記載された内容を製造業で経験していること
●資格(いずれか1つ必須):公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)等監査全般・内部統制関連の資格
●学歴:高専、大学、大学院のいずれかをご卒業の方。
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
人々の生活や命を支えるため、「食料・水・環境」分野で地域に根ざした事業にチャレンジする
資源から金属素材、機能性材料へ。地域と共生しながら成長を続ける、ものづくりのグローバル企業です。
サステナブルであり、材料特性に優れ、 世界で産業ニーズの高まる貴金属製品。 TANAKAはアジア唯一の公認企業です。
素材開発から顧客志向のマーケティングまで。 戦略事業の未来をOne Teamで拓きます。
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