●内部監査業務、社内プロセスの改善
被監査組織・部門(子会社を含む)の財務プロセスの問題点の指摘や改善のみならず、経営課題の解決に資するフィードバックを提供することを期待しています。
●内部監査プロジェクトの遂行
個別監査計画の策定、実行、報告。そのプロセスにおける被監査子会社との円滑な折衝。発見事項の根本原因の特定と、是正策のフォローアップによりプロセス改善につなげて頂くことを期待しています。
●経営陣への監査指摘事項等の報告会準備等
組織能力の向上、人材育成、内部監査項目の変革やテクノロジーを活用した内部監査等にも貢献いただきます。
【必須要件】
・事業会社における豊富な監査実務経験
・監査業務のプロフェッショナルに資する人格をお持ちの方(守秘義務を徹底している方、社内外から信頼と人望を集める方、几帳面な方)
【歓迎・優遇要件】
・公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士等の有資格者
・投資事業、M&A、不動産投資運用事業、ホテル事業の経営に関する知見
【学歴】
・大学卒以上
【語学力】
・不問
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
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