・テーマ別監査、部署別監査業務にかかる監査態勢強化策、監査計画の企画・立案
内外環境変化を踏まえたリスクアセスメントおよび個別監査計画の立案
監査態勢の高度化および監査基盤の強化に向けた各種施策の企画・立案
データを利活用した監査手法の導入検討
・個別監査の実施、経営層への監査報告・提言、フォローアップ
お客さま本位の業務運営、コンプライアンス、AML/CFT管理、自己資本比率規制、信用リスク管理、市場リスク管理などに関わる監査
【必須】
・金融機関のコンプライアンス、リスク管理態勢の監査または管理部門でのリスク管理経験
【尚可】
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・AML/CFT管理に関する監査
・自己資本比率規制に関する監査
・信用リスク管理、市場リスク管理に関する監査
【職歴】
・金融機関の監査部門およびコンプライアンス・リスク管理部門
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
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オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
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