【主な業務内容】
ご経験、スキルに応じてグループ全体の内部監査業務、監査役補助者業務及び会計検査院等による検査・監査対応業務をリードいただきます。
・内部監査業務(グループ各社に対する内部監査の計画立案、実施、フォローアップ等)
・監査役補助業務(グループ各社の監査役の補助者として、監査役監査にかかる補助、連絡・調整等)
・会計検査院等外部機関の検査・監査対応業務(会計検査院による定例検査及び特別検査への対応、財務省による監査への対応等)
【内部監査室について】
内部監査室では、同社グループ会社全体のガバナンスの確保及び内部統制強化の観点から、業務全般について、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメント及びコントロールの妥当性と有効性を検証・評価して、助言・提案を通じて業務の改善及び経営の効率化を図ることを目的に業務に取組んでいます。
業務にあたっては、日頃の意思決定プロセス等の現状把握、分析、評価といった内部監査業務に加えて、監査役補助者として監査役監査に関与するとともに会計検査院、財務省といった公的機関による検査、監査への対応も行っています。
これらの業務では、フロントからミドル・バックまですべての部門と連携しながら取組むことが求められ、投資手法、ポートフォリオ管理、財務、経理といった幅広い知識が必要となることから、学ぶ姿勢がある方には、知的な刺激が高い環境です。透明性や公平性が求められる官民ファンドでは、より高いガバナンスが求められており、大変やりがいのある仕事です。
【働き方】
テレワーク勤務可(テレワーク手当有)
【必須経験・スキル】
・内部監査の実務経験(特に監査方針・計画の策定、監査結果の取りまとめにかかる業務)
【歓迎経験・スキル】
・金融業界における内部監査
・コンプライアンスの実務経験
・監査役補助者としての実務経験
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士
・税務、会計の知識
【人物像】
・他のミドルバックやフロントと、フェアで正確なコミュニケーションができる方
・前向きに仲間と協働できる方
【学歴】
大学卒以上
【英語力】
あれば尚可(辞書を用いて読解、文書作成が可能なレベル)
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
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