●内部監査業務、内部統制評価業務をご担当頂きます。
・業務監査に関する業務(監査手続の実施と監査報告作成)
・内部統制の評価(J-SOX)に関する業務(評価作業の実施、評価結果まとめ)
【詳細】
● 本社・国内拠点・国内子会社の各部門に対する
・業務監査*1、内部統制評価*2
● 海外子会社に対する
・業務監査、内部統制評価
※海外について、出張ベースの往査を予定。対応が難しい方には上記を中心に対応いただきます。
*1 業務監査:年間計画に基づき、チェックリストをベースにヒアリング・現物確認・エビデンス確認を行い、監査報告の作成を行います。
*2 内部統制評価:年間計画に基づき、業務フロー等に準じた業務遂行・統制活動が実施されていることを確認し、調書の作成を行います。
【必須条件】
内部監査に関する業務経験
【尚可】
上場企業での内部監査業務経験
内部統制(J-SOX に関する業務経験(文書化、評価)
経理業務の経験(簿記3級程度の知識)
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
人々の生活や命を支えるため、「食料・水・環境」分野で地域に根ざした事業にチャレンジする
資源から金属素材、機能性材料へ。地域と共生しながら成長を続ける、ものづくりのグローバル企業です。
サステナブルであり、材料特性に優れ、 世界で産業ニーズの高まる貴金属製品。 TANAKAはアジア唯一の公認企業です。
素材開発から顧客志向のマーケティングまで。 戦略事業の未来をOne Teamで拓きます。
多くの人が待ち望み、誰も作れなかった新薬を高度な技術で生産し、世界市場に届けます。
子どもたちに愛され続け、進化するおもちゃたちが、日本から世界へ、新しい夢と感動を広げています。