同社各部門及び各業務に対する内部監査、内部統制の担当者を募集します。
【具体的な業務内容】
●内部監査計画、J-SOX整備・評価等個別内部監査の実施に係る一連の業務
(監査プログラムの作成、監査実施、監査 報告書の作成、講評会の実施等)
●監査に係る企画業務
(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、仕組みの改善等)
【必須要件】
●内部監査分野
・内部監査の実務経験
・監査計画策定や実施、報告書の作成経験
●内部統制分野
・J-SOX対応経験
・CLC
【歓迎要件】
・簿記二級保有望ましい
・BLC
・監査法人での監査経験よりも整備実務の経験を優遇
【資格等】
以下資格保有者
「公認内部監査人(CIA)」または「内部監査士」
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理