システム・ITの活用は同社の事業運営上の重要な基盤であり、また、スピード感を持った事業展開に伴いシステム・ITの活用範囲も急速に拡大しています。
システム・IT領域のリスク管理や内部監査機能の強化は、同社の事業目標の達成・法令遵守等の観点で欠かすことの出来ない業務であり、更なる組織強化のため、リーダー候補となる人材を募集します。
同社の監査は、一般的な監査業務だけでなく、全社を俯瞰した視点での抜本的な課題発見・改善支援を行っており、監査役・CTO・CISOを含む経営層と日常的に協議をする機会も多く、経営視点での業務遂行を経験することが出来ます。
部署内の業務監査・J-SOXを担当するチームと業務上の連携を密に行っているため、取り組み次第でシステム・ITに限定せず、部署内の主軸・リーダーとしてご活躍戴ける環境です。
また、フルフレックスタイム制度、リモートワーク主体の勤務体制等の自主性を重んじたワークスタイルが整備・導入されている点も魅力のひとつです。
●具体的な業務例
IT、システムを中心とした内部監査
事業部門へのIT、システムに関するアドバイザリー及びコンサルティング
IT、システムを中心とした財務報告に関わる内部統制評価(J-SOX)
●応募資格
下記いずれかのご経験をお持ちの方
●歓迎条件
IT、システムに関する内部統制評価(J-SOX)経験
IT、システムに関するリスクアセスメント、対策の立案、モニタリングの経験
情報セキュリティおよびシステムリスク管理体制の構築、推進に関する経験
クラウド、サイバーセキュリティに関連するシステム開発・運用・セキュリティに関する経験
内部監査、システム監査に関する資格保有(CIA、CISA、システム監査技術者等)
●求める人物像
自律的に業務に取り組み、考え抜く・やり抜く姿勢をお持ちの方
周囲の人と共創しながら、信頼関係を築くことができる方
環境の変化に対して、楽しみながら業務に取り組むことができる方
【中央官庁所管 特別民間法人(従業員数:約4000名)】 内部統制アドバイザー
【水処理プラントの全国展開するエンジニアリング会社】 監査室 全社・グループ会社の内部監査
【東証プライム上場 メガバンク】 海外統括部 欧州拠点の経営管理
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