内部監査・内部統制の求人・転職情報

ご希望の職種を選択してください

ご希望の職種を選択してください

ご希望の業界を選択してください

ご希望の勤務地を選択してください

ご希望条件を入力ください

希望年収
推奨年齢
フリーワード

こだわり条件を入力ください

233196 - 210件を表示
並び順
  • 市場関連業務の内部監査

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650005037

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    グループ会社(証券会社等)における市場関連業務(フロント・ミドル・バックオフィス業務、コンプライアンス、リスク管理)に関する内部監査 ※証券会社以外のグループ各社の市場業務に関する監査に従事する場合もあり 【想定されるキャリアパス】 ・監査人として担当領域での専門性を高めることに加えて、同チーム内で...

    経験・資格

    【必要な経験・スキル・能力】 ・ 日本証券業協会の一種証券外務員資格、内部管理責任者資格 以下、いずれかの経験をお持ちの方 ・大手監査法人または証券会社等の金融機関の内部監査部門において、市場関連業務の内部監査業務経験 ・証券会社のトレーディング部門において、フロント業務の業務経験 ・証券会社の管理部...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    同行規定により優遇
    ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

    勤務地

    東京都千代田区

  • グローバル・システム関連の監査業務

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650005019

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ●グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・同社及び同社グループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 ●グローバル・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案(海外IT監査人との連携・協働を含む) ※一般のシステム監査、デジタライゼーシ...

    経験・資格

    【必要な経験・スキル・能力】 ・システム監査経験(もしくはITリスク管理経験) ・英語での商談経験 【歓迎する経験・スキル・能力】 ・海外勤務または相応の海外出張経験 ・金融機関従事経験あれば尚可 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格 ※入社後に監査関連資格(CISA(公認情...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    同行規定により優遇
    ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

    勤務地

    東京都千代田区

  • リスク管理関連の監査業務

    株式会社三井住友銀行

    No. 01003650005006

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    グループ会社(証券会社等)を含む信用・市場・流動性等のリスク管理や、オペレジ・サードパーティー・モデル等のリスク管理など、リスク管理態勢全般に対する監査 【想定されるキャリアパス】 ・監査人として担当領域での専門性を高めることに加えて、同チーム内で取扱う様々なテーマを担当することで、キャリアの幅を広...

    経験・資格

    <経験> ・以下いずれかの経験 ‐金融機関の監査部門、監査法人等でモデルやリスク管理業務に関する監査を経験 ‐金融機関のリスク管理部門、コンサルティング会社等でリスク管理やバーゼル規制等に関する業務を経験 <歓迎する経験・スキル・能力> ・商談可能な英語力(TOEIC800点以上、海外のモデル開発者と議論の機会...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    同行規定により優遇
    ※ただし、日本を代表する金融機関として充分満足頂ける待遇を提示できると考えます

    勤務地

    東京都千代田区

  • ITセキュリティ監査業務【IT部門】

    東証一部上場 セラミック技術を活かしたグローバル自動車部品・半導体製造部品メーカー

    No. 02007184000013

    • 正社員
    仕事内容

    ・国内外のグループ会社、事業拠点、各部門に対するITセキュリティ監査の企画及び実務 ・内部監査業務を通じた改善点の指摘と改善策の提案、及びそのフォローアップ ・監査を実施する為の同社規程や手順書等の整備 ・ITシステムカンパニー内のJ-SOX対応業務(文書化支援、外部監査人対応等) 【同社の魅力・特徴】 ・安定...

    経験・資格

    【必須要件】 ・ITセキュリティ監査の実務経験 ・リスク管理や内部統制活動に対する評価における論理的思考、問題解決スキル 【歓迎要件】 ・ITシステム部門における管理業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査等) ・ビジネスレベルの英会話能力 ・業務プロセス改善の経験 ・複数の部門や海外とのコーデ...

    年収

    650万円 ~ 900万円

    勤務地

    愛知県

  • BRS(ビジネスリスクサービス)

    総合系グローバルファーム

    No. 02009133000009

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ●グループガバナンス支援チーム ・ガバナンス・内部統制関連PMI ・現地往査による課題抽出、改善提案 ・地域統括会社の設立、機能強化支援 ・リスクマネジメント体制構築・実行支援 ・海外子会社不正リスク診断 ・海外事業モニタリング体制の構築・運用支援 ●国内外内部監査関連サービスチーム ・内部監査のアウトソーシ...

    経験・資格

    <必須条件> 下記いずれかのご経験が必須となります ・内部監査、内部統制やガバナンスに関する業務 ・海外への事業進出、海外M&A・PMI ・海外駐在または海外事業の管理 ・監査法人での監査業務 <歓迎要件> ・公認会計士、USCPA、公認内部監査人 ・PowerPoint等を用いたプレゼンテーション資料の作成 ・ビジネ...

    勤務地

    東京都

  • Manager Control Assurance (内部統制)

    東証プライム上場 大手電子文具メーカー

    No. 02003484000337

    • 正社員
    仕事内容

    ※チーム組織上、マネジメント業務は当面ございません。管理職級のスペシャリストとしてキャリアを積んでいただきます。 このポジションは、Vice President of Internal Auditにレポートを行い、その主な目的は、財務報告に係る内部統制(J-SOX)の設計および実行(実施)を支援し、全社レベルでのJ-SOXに関するプロセスおよ...

    経験・資格

    【必須要件】 J-SOX、内部・外部監査、財務、統制の分野での実務経験。加えて監査法人やコンサルティングファーム、大企業で左記の経験あれば尚可。 ※ 経理部門で内部統制の対応業務経験がある方も応募可能です。 - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは類似の分野の学士号以上が必要です。 - 英語ビジ...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    700~900万円

    勤務地

    東京都

  • Senior Specialist, Control Assurance(内部統制)

    東証プライム上場 大手電子文具メーカー

    No. 02003484000336

    • 正社員
    仕事内容

    財務報告に係る内部統制(J-SOX)の企画・運営を支援し、全社レベルのJ-SOX運用に貢献・改善することを主な目的とした、内部監査担当副社長への定期的な報告業務を行うポジションです。 J-SOXの枠組みを維持・改善するため、内部監査Vice Presidentから与えられた職務範囲に従い、現地法人のプロセスオーナーまたはコント...

    経験・資格

    【必須要件】 -J-SOX、内部・外部監査、財務、統制の分野での実務経験。加えて監査法人やコンサルティングファーム、大企業で左記の経験あれば尚可。 ※ 経理部門で内部統制の対応業務経験がある方も応募可能です。 - 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは類似の分野の学士号以上が必要です。 - 英語ビ...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    550~650万円

    勤務地

    東京都

  • 内部監査

    東証スタンダード上場 日系不動産投資顧問会社

    No. 02003811000103

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ●内部監査業務、社内プロセスの改善 被監査組織・部門(子会社を含む)の財務プロセスの問題点の指摘や改善のみならず、経営課題の解決に資するフィードバックを提供することを期待しています。 ●内部監査プロジェクトの遂行 個別監査計画の策定、実行、報告。そのプロセスにおける被監査子会社との円滑な折衝。発見事項の...

    経験・資格

    【必須要件】 ・事業会社における豊富な監査実務経験 ・監査業務のプロフェッショナルに資する人格をお持ちの方(守秘義務を徹底している方、社内外から信頼と人望を集める方、几帳面な方) 【歓迎・優遇要件】 ・公認会計士、米国公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士等の有資格者 ・投資事業、M&A、不動産投...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    ~1,200万円

    勤務地

    東京都

  • 事業管理【課長級】

    東証プライム上場 光学機器メーカー【異業種歓迎】

    No. 02007781000333

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    下記業務内容において、案件単位・プロジェクト単位でリーダーとして業務を進めていただきます。 【具体的な業務内容】 ・日本及びアジア地域における市場動向データの収集から分析、経営層へ分析に基づく提案を実行 ・実際の活動を担っている各地域販売会社の計数管理・業務執行状況の管理・監督 ・市場分析・販売会社...

    経験・資格

    【必須要件】 ※必須要件を全て満たしていなくてもご応募可能です。 ・事業会社において経営企画部門として計数管理に携わった経験 ・プロジェクトマネジメントの経験(進捗管理、スケジューリング) ・コンサルタント業務の経験 ・マーケティングリサーチャーの経験 ・監査法人、税務法人での業務経験 ・銀行などで融資事...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    1000~1200万円

    勤務地

    東京都

  • 内部監査

    大手監査法人

    No. 02001964000237

    • 正社員
    • 1000万
    仕事内容

    ●金融機関(銀行業、保険業、金商業など)の内部監査機能に係るアドバイザリー業務 ・内部監査態勢の「外部評価」(国際基準およびベストプラクティス対比) ・内部監査態勢およびプロセスの高度化:リスクアセスメントプロセスの構築、監査ぷグログラム作成、品質評価態勢の構築、人材ポートフォリオ管理態勢構築、アジャイ...

    経験・資格

    【必須要件】 ・内部監査業務あるいはコンプライアンス管理の実務経験者(業態は問わないが、金融機関(銀行業、保険業、金商業など)における実務経験が望ましい ・コンサルティングファームにおける内部監査あるいはコンプライアンス関連アドバイザリー業務経験者 【歓迎要件】 ・プロジェクトマネジメントの経験 ・英語...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    年収

    シニアアソシエイト: 745万円~
    マネジャー:1,041万円~
    シニアマネジャー:1,191万円~

    勤務地

    東京都千代田区

  • 内部監査コンサルタント

    有限責任監査法人トーマツ

    No. 01002528000884

    • 正社員
    • 第二新卒
    仕事内容

    内部監査とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献すること。」 内部監査の知見を深めながら自身の様々なバックグラウンドと経験を組み合わせることでクライアントのアシュアランス・モニタリング機能の価値向上に寄与し、自身の内部監査スキルを極めるという気概をお持ちの方を歓迎します。...

    経験・資格

    【必須要件】 ●以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・監査法人における内部統制評価やアドバイザリー業務のご経験 ・コンサルティングファームにおけるコンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社におけるリスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システム...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    東京都

  • オペレーショナルリスク・コンサルタント【内部統制に係るリスクのスペシャリスト】

    有限責任監査法人トーマツ

    No. 01002528000911

    • 正社員
    仕事内容

    オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献して頂きます ●内部統制/Internal Control コンサルティング ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化 ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度...

    経験・資格

    【必須要件】 以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験 ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験 ・事業会社における、財務・経理・...

    推奨年齢
    • 20代
    • 30代
    • 40代
    • 50代以上
    勤務地

    東京都千代田区

  • 経営・ITリスクアドバイザリー/Manager以上

    大手監査法人

    No. 02003786000550

    • 正社員
    • 1000万
    • 急募
    仕事内容

    経営・ITリスクアドバイザリー部門(RA)は、サイバーセキュリティ・ITガバナンスに関するコンサルティング業務や、システム監査業務などを通じて、「デジタル化社会に信頼を付与する」ことをミッションとするチームです。 新卒入社に加え、IT企業 / SIer / コンサルティングファーム出身者など幅広い人材が集い、日々数百...

    経験・資格

    ●経験 ・SEとしてのプロジェクト経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・SI / ソフトウェアベンダーでのコンサルティング部門もしくは監査法人 / コンサルティングファームでの実務経験 ・クライアントリレーション及び提案経験 ●知見 / スキル ・セキュリティ / BCP / データマネジメント / インフラ ・財務やビジネス...

    年収

    1200~1500万円位まで

    勤務地

    東京都千代田区

  • 製造・流通・サービス部会計監査および各種証明業務

    大手監査法人

    No. 02003786000546

    • 正社員
    仕事内容

    ●財務諸表監査 ・日本基準の財務諸表監査(金融商品取引法監査、会社法監査、各種業法に基づく監査、公開準備会社の財務諸表監査、特殊法人監査、その他) ・海外基準の財務諸表監査(国際監査基準に基づく監査、米国監査基準に基づく監査) ●内部統制監査 ・金融商品取引法に基づく内部統制監査(J-SOX) ・米国企業改革法(4...

    経験・資格

    【必要なスキル/経験】 ・公認会計士試験全科目合格者、米国公認会計士(全科目合格者) いずれかの資格を保有する方 ・社会人経験2年以上 【以下いずれかのご経験・スキルが望ましい】 ・経理・財務等の業務経験のある方 ・監査法人にて会計監査経験がある方 ・英語力(ビジネスレベルの英語力)

    勤務地

    東京都

  • 経営管理、リスク管理、内部監査支援(データ分析担当)

    大手監査法人

    No. 02003786000538

    • 正社員
    仕事内容

    【主な業務】 ●クライアントの管理部門・内部監査部門が実施する各種モニタリング業務に対して、アドバイザリーを提供するチームのプロジェクトメンバーを募集しています。 ●プロジェクトの対象業務は多岐に渡りますが、各分野の専門家の指示のもと、プロジェクトの成果物作成からクライアントとのミーティングへの参加...

    経験・資格

    【必須】 ● 基本的なPC操作(Word、PowerPointなど) ● Excelスキル(関数、ピボット、フィルター条件、グラフなどが使いこなせるレベル) ● データ分析もしくは大量のデータの取り扱い経験 【歓迎】 ● 数百万レコード以上のデータの取り扱い経験 ● 英語(電話、メールによるコミュニケーションが可能なレベル、英語によるビ...

    勤務地

    東京都

233196 - 210件を表示
条件を変えて検索する